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Última atualização realizada em 12/07/2025 às 05:27.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 4581 Data de lançamento: 01/07/2025
Tipo de empenho: Cisa-Contrato de Programa-Consultas, Exames, Contr
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio Atenção Primária Portaria 6.916/2025 e Port. 7.248/2025 - Emenda Parlamentar Marcio Biolchi
Conta de Despesa: 3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025, CFE DOCS EM ANEXO.SERVIÇOS EM SAUDE. 0,00 50.076,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025, CFE DOCS EM ANEXO.SERVIÇOS EM SAUDE. 50.076,26
01/07/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025, CFE DOCS EM ANEXO.SERVIÇOS EM SAUDE. 50.076,26
03/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4581/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 50.076,26
TOTAL 50.076,26 50.076,26 50.076,26
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.