Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
462 |
Data de lançamento: |
24/01/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE (RV 0020,0031,1118 e 1153) |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Cabo do velocímetro
Finalidade: Para veículo onibus placa IHW 7056 |
145,00 |
145,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2025 |
Cabo do velocímetro
Finalidade: Para veículo onibus placa IHW 7056 |
145,00 |
|
|
28/01/2025 |
Cabo do velocímetro
Finalidade: Para veículo onibus placa IHW 7056
|
|
145,00 |
|
29/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 462/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
145,00 |
TOTAL |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.