Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4627 |
Data de lançamento: |
03/07/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Carrinho de plástico G |
23,99 |
23,99 |
3.00 |
Carrinho de plástico P |
14,99 |
44,97 |
1.00 |
Carrinho de plástico |
10,99 |
10,99 |
2.00 |
Boneca |
36,95 |
73,90 |
1.00 |
Boneca de plástico |
39,95 |
39,95 |
1.00 |
Bola Ping Pong pct |
12,95 |
12,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/07/2025 |
Carrinho de plástico G Carrinho de plástico P Carrinho de plástico Boneca Boneca de plástico Bola Ping Pong pct |
206,75 |
|
|
09/07/2025 |
Carrinho de plástico G
Carrinho de plástico P
Carrinho de plástico
Boneca
Boneca de plástico
Bola Ping Pong pct
|
|
206,75 |
|
TOTAL |
206,75 |
206,75 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
206,75 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.