Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4629 |
Data de lançamento: |
03/07/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Papel manteiga 7,5m |
6,49 |
12,98 |
1.00 |
Ralador |
14,99 |
14,99 |
1.00 |
Pote de plástico |
22,95 |
22,95 |
1.00 |
Pote de plástico c/tampa |
23,99 |
23,99 |
1.00 |
Bacia de plástico grande |
24,95 |
24,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/07/2025 |
Papel manteiga 7,5m Ralador Pote de plástico Pote de plástico c/tampa Bacia de plástico grande |
99,86 |
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09/07/2025 |
Papel manteiga 7,5m
Ralador
Pote de plástico
Pote de plástico c/tampa
Bacia de plástico grande
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|
99,86 |
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TOTAL |
99,86 |
99,86 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
99,86 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.