Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2024. CONTRATO 38/2024 E OC. NR 990/2024,ANEXA. |
30.000,00 |
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| 03/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2024. CONTRATO 38/2024 E OC. NR 990/2024,ANEXA.
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5.969,94 |
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| 05/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 47/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.969,94 |
| 05/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2024. CONTRATO 38/2024 E OC. NR 990/2024,ANEXA.
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5.506,56 |
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| 07/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 47/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.506,56 |
| 01/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2024. CONTRATO 38/2024 E OC. NR 990/2024,ANEXA.
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5.744,16 |
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| 01/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 47/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.744,16 |
| 08/04/2025 |
ANULAÇÃO POR TER NOVA LICITAÇÃO |
-12.779,34 |
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| TOTAL |
17.220,66 |
17.220,66 |
17.220,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |