Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2024. CONTRATO 38/2024 E OC. NR 990/2024,ANEXA. |
30.000,00 |
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03/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2024. CONTRATO 38/2024 E OC. NR 990/2024,ANEXA.
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5.969,94 |
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05/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 47/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.969,94 |
05/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2024. CONTRATO 38/2024 E OC. NR 990/2024,ANEXA.
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5.506,56 |
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07/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 47/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.506,56 |
01/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2024. CONTRATO 38/2024 E OC. NR 990/2024,ANEXA.
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5.744,16 |
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01/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 47/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.744,16 |
08/04/2025 |
ANULAÇÃO POR TER NOVA LICITAÇÃO |
-12.779,34 |
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TOTAL |
17.220,66 |
17.220,66 |
17.220,66 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.