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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 58 410 338 VINICIUS LORENSINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4722 Data de lançamento: 07/07/2025
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: AUXILIOS 2010 A 2024/2025
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES DE CLAIRTON JOSE VERDI DE VISTA GAUCHA PARA SAGRADA FAMILIA-RS, CFE LM NR 2991/2022 E DOC EM ANEXO. 0,00 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES DE CLAIRTON JOSE VERDI DE VISTA GAUCHA PARA SAGRADA FAMILIA-RS, CFE LM NR 2991/2022 E DOC EM ANEXO. 500,00
07/07/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES DE CLAIRTON JOSE VERDI DE VISTA GAUCHA PARA SAGRADA FAMILIA-RS, CFE LM NR 2991/2022 E DOC EM ANEXO. 500,00
10/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4722/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 500,00
TOTAL 500,00 500,00 500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.