Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- CONTAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE CONTRATO NR 01/2021-INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. 45/2021.ESCOLA SONHO MEU. |
5.000,00 |
|
|
10/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- CONTAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE CONTRATO NR 01/2021-INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. 45/2021.ESCOLA SONHO MEU.
|
|
1.732,04 |
|
07/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4807/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.732,04 |
25/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- CONTAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE CONTRATO NR 01/2021-INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. 45/2021.ESCOLA SONHO MEU.
|
|
1.478,71 |
|
08/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4807/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.478,71 |
11/09/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- CONTAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE CONTRATO NR 01/2021-INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. 45/2021.ESCOLA SONHO MEU.
|
|
560,88 |
|
07/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4807/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
560,88 |
TOTAL |
5.000,00 |
3.771,63 |
3.771,63 |
SALDO A PAGAR |
1.228,37 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.