Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- CONTAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE CONTRATO NR 01/2021-INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. 45/2021.ESCOLA SONHO MEU. |
5.000,00 |
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| 10/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- CONTAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE CONTRATO NR 01/2021-INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. 45/2021.ESCOLA SONHO MEU.
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1.732,04 |
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| 07/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4807/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.732,04 |
| 25/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- CONTAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE CONTRATO NR 01/2021-INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. 45/2021.ESCOLA SONHO MEU.
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1.478,71 |
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| 08/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4807/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.478,71 |
| 11/09/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- CONTAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE CONTRATO NR 01/2021-INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. 45/2021.ESCOLA SONHO MEU.
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560,88 |
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| 07/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4807/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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560,88 |
| TOTAL |
5.000,00 |
3.771,63 |
3.771,63 |
| SALDO A PAGAR |
1.228,37 |