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Última atualização realizada em 12/07/2025 às 05:27.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SANTOS FILHO GONÇALVES VIEIRA & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4815 Data de lançamento: 09/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Papel - toalha interfolhado c/ 1000 unidades 14,85 74,25
1.00 Água sanitária - c/ 04 litros 11,00 11,00
1.00 Alvejante sanitário - (Água Sanitária) c/ 01 litro 4,50 4,50
6.00 Papel higiênico com 12 unidades. - folha dupla, neutro 18,50 111,00
1.00 Lava Roupas - c/ 03 litros 15,50 15,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2025 Papel - toalha interfolhado c/ 1000 unidades Água sanitária - c/ 04 litros Alvejante sanitário - (Água Sanitária) c/ 01 litro Papel higiênico com 12 unidades. - folha dupla, neutro Lava Roupas - c/ 03 litros 216,25
TOTAL 216,25 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 216,25
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.