Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SANTOS FILHO GONÇALVES VIEIRA & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4815 |
Data de lançamento: |
09/07/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
Papel - toalha interfolhado c/ 1000 unidades |
14,85 |
74,25 |
1.00 |
Água sanitária - c/ 04 litros |
11,00 |
11,00 |
1.00 |
Alvejante sanitário - (Água Sanitária) c/ 01 litro |
4,50 |
4,50 |
6.00 |
Papel higiênico com 12 unidades. - folha dupla, neutro |
18,50 |
111,00 |
1.00 |
Lava Roupas - c/ 03 litros |
15,50 |
15,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/07/2025 |
Papel - toalha interfolhado c/ 1000 unidades Água sanitária - c/ 04 litros Alvejante sanitário - (Água Sanitária) c/ 01 litro Papel higiênico com 12 unidades. - folha dupla, neutro Lava Roupas - c/ 03 litros |
216,25 |
|
|
TOTAL |
216,25 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
216,25 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.