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Última atualização realizada em 19/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 09.142.162 CELSO ANTONIO PEDROZO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4886 Data de lançamento: 11/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Rotor 90 Amperes 12v 363,00 363,00
1.00 Regulador de voltagem 12v 232,00 232,00
1.00 Rolamento 81799 - Rolamento 114,00 114,00
1.00 Rolamento 6003 Finalidade: Para conserto caminhão IRX9553 da secretaria de obras. 37,00 37,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2025 Rotor 90 Amperes 12v Regulador de voltagem 12v Rolamento 81799 - Rolamento Rolamento 6003 Finalidade: Para conserto caminhão IRX9553 da secretaria de obras. 746,00
14/07/2025 Rotor 90 Amperes 12v Regulador de voltagem 12v Rolamento 81799 - Rolamento Rolamento 6003 Finalidade: Para conserto caminhão IRX9553 da secretaria de obras. 746,00
TOTAL 746,00 746,00 0,00
SALDO A PAGAR 746,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.