Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2725/2025- - CONTRATO NR 141/2025- INEXIGIBILIDADE 06/2025. |
15.000,00 |
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25/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2725/2025- - CONTRATO NR 141/2025- INEXIGIBILIDADE 06/2025. |
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260,00 |
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30/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2725/2025- - CONTRATO NR 141/2025- INEXIGIBILIDADE 06/2025. |
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4.025,00 |
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31/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5042/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.025,00 |
31/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5042/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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260,00 |
11/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2725/2025- - CONTRATO NR 141/2025- INEXIGIBILIDADE 06/2025. |
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3.680,00 |
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13/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5042/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.680,00 |
TOTAL |
15.000,00 |
7.965,00 |
7.965,00 |
SALDO A PAGAR |
7.035,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.