Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: OLAIR GOMES DE AMORIM BOMBAS INJETORAS MISSÕES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5068 |
Data de lançamento: |
21/07/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Bomba injetora |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.00 |
Manga |
20,00 |
120,00 |
1.00 |
Parafuso 12mm |
25,00 |
25,00 |
1.00 |
Banjo 12mm |
10,80 |
10,80 |
2.00 |
Parafuso 16mm |
18,90 |
37,80 |
2.00 |
Banjo 16mm |
35,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/07/2025 |
Bomba injetora Manga Parafuso 12mm Banjo 12mm Parafuso 16mm Banjo 16mm |
6.263,60 |
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23/07/2025 |
Bomba injetora
Manga
Parafuso 12mm
Banjo 12mm
Parafuso 16mm
Banjo 16mm
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|
6.263,60 |
|
TOTAL |
6.263,60 |
6.263,60 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
6.263,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.