| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP | 
| Número do empenho: | 5321 | Data de lançamento: | 29/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | Balde - Arla | 150,00 | 150,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | Balde - Arla | 150,00 | ||
| 07/08/2025 | Balde - Arla | 150,00 | ||
| 11/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5321/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 148,20 | ||
| 11/08/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5321/2025 | 1,80 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação | 
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 07/08/2025 | 1,80 | 7379/2025 | Lançada | 
| TOTAL | 1,80 |