MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA E MEIA PARA O MOT CELSO FERARRI REF A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS LEVAR SEC DE EDUCAÇÃO PARA PARTC DE REUNIÃO NOS DIAS 29 A 31 DE JULHO DE 2025, CFE ANEXO.
0,00
960,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA E MEIA PARA O MOT CELSO FERARRI REF A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS LEVAR SEC DE EDUCAÇÃO PARA PARTC DE REUNIÃO NOS DIAS 29 A 31 DE JULHO DE 2025, CFE ANEXO.
960,00
30/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA E MEIA PARA O MOT CELSO FERARRI REF A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS LEVAR SEC DE EDUCAÇÃO PARA PARTC DE REUNIÃO NOS DIAS 29 A 31 DE JULHO DE 2025, CFE ANEXO.
960,00
TOTAL
960,00
960,00
0,00
SALDO A PAGAR
960,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.