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Última atualização realizada em 10/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO THOME E FILHOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5371 Data de lançamento: 31/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Vulcanização de pneu 19.5-24 - Vulcanização de pneu Finalidade: Para conserto pneu da Retro LiuGong da secretaria de obras. 497,00 994,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2025 Vulcanização de pneu 19.5-24 - Vulcanização de pneu Finalidade: Para conserto pneu da Retro LiuGong da secretaria de obras. 994,00
13/08/2025 Vulcanização de pneu 19.5-24 - Vulcanização de pneu Finalidade: Para conserto pneu da Retro LiuGong da secretaria de obras. 994,00
20/08/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5371/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 946,29
20/08/2025 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5371/2025 47,71
TOTAL 994,00 994,00 994,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 13/08/2025 47,71 7603/2025 Lançada
TOTAL   47,71