Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5378 |
Data de lançamento: |
01/08/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.35 |
Carne de costela - Carne de costela |
39,90 |
93,61 |
5.48 |
Chuleta bovina - Chuleta bovina |
47,50 |
260,49 |
3.29 |
Pernil Suíno kg - Pernil Suíno kg |
19,90 |
65,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/08/2025 |
Carne de costela - Carne de costela Chuleta bovina - Chuleta bovina Pernil Suíno kg - Pernil Suíno kg |
419,49 |
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05/08/2025 |
Carne de costela - Carne de costela
Chuleta bovina - Chuleta bovina
Pernil Suíno kg - Pernil Suíno kg
|
|
419,49 |
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13/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5378/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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414,46 |
13/08/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5378/2025 |
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5,03 |
TOTAL |
419,49 |
419,49 |
419,49 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF Retido - Outros |
05/08/2025 |
5,03 |
7294/2025 |
Lançada |
TOTAL |
|
5,03 |
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