| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE |
| Número do empenho: | 5420 | Data de lançamento: | 04/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | CISA-Contrato de Programa:Medicação/outros Distrib | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Progr Previne Brasil-Atenção Primária Saúde - FNS Custeio SUS (RV 4500) | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.32.01.00.00.00 - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO A MUNICIPES VISTAGAUCHNSES EM CASO DE NECESSIDADE, CFE LISTA EM ANEXO. | 0,00 | 5.568,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO A MUNICIPES VISTAGAUCHNSES EM CASO DE NECESSIDADE, CFE LISTA EM ANEXO. | 5.568,19 | ||
| 13/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO A MUNICIPES VISTAGAUCHNSES EM CASO DE NECESSIDADE, CFE LISTA EM ANEXO. | 3.652,65 | ||
| 19/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO A MUNICIPES VISTAGAUCHNSES EM CASO DE NECESSIDADE, CFE LISTA EM ANEXO. | 1.915,54 | ||
| 26/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5420/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.608,82 | ||
| 26/08/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5420/2025 | 43,83 | ||
| 26/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5420/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.915,54 | ||
| TOTAL | 5.568,19 | 5.568,19 | 5.568,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 13/08/2025 | 43,83 | 7606/2025 | Lançada |
| TOTAL | 43,83 |