Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
546 |
Data de lançamento: |
24/01/2025 |
Tipo de empenho: |
Pessoal a Pagar do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut.Programa Agente Comunit Saude-ACS (RV 4514 e 0040) |
Conta de Despesa: |
3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL INSALUBRIDADE MÊS EMP REF A FOPAG MES DE JANEIRO DE 2024 |
0,00 |
607,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2025 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL INSALUBRIDADE MÊS EMP REF A FOPAG MES DE JANEIRO DE 2024 |
607,20 |
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24/01/2025 |
EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE JANEIRO DE 2024 |
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607,20 |
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30/01/2025 |
Pagamento de Empenho 546/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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607,20 |
TOTAL |
607,20 |
607,20 |
607,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.