Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5465 |
Data de lançamento: |
06/08/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008) |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Alcool 70% |
9,99 |
9,99 |
1.00 |
Pano de chão - microfibra. |
25,75 |
25,75 |
1.00 |
Lixeira com tampa - 15 litros. |
39,99 |
39,99 |
1.00 |
Pá para lixo - c/ cabo. |
15,99 |
15,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/08/2025 |
Alcool 70% Pano de chão - microfibra. Lixeira com tampa - 15 litros. Pá para lixo - c/ cabo. |
91,72 |
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08/08/2025 |
Alcool 70%
Pano de chão - microfibra.
Lixeira com tampa - 15 litros.
Pá para lixo - c/ cabo.
|
|
91,72 |
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TOTAL |
91,72 |
91,72 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
91,72 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.