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Última atualização realizada em 03/09/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5465 Data de lançamento: 06/08/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008)
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Alcool 70% 9,99 9,99
1.00 Pano de chão - microfibra. 25,75 25,75
1.00 Lixeira com tampa - 15 litros. 39,99 39,99
1.00 Pá para lixo - c/ cabo. 15,99 15,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2025 Alcool 70% Pano de chão - microfibra. Lixeira com tampa - 15 litros. Pá para lixo - c/ cabo. 91,72
08/08/2025 Alcool 70% Pano de chão - microfibra. Lixeira com tampa - 15 litros. Pá para lixo - c/ cabo. 91,72
12/08/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5465/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 91,72
TOTAL 91,72 91,72 91,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.