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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SANTOS FILHO GONÇALVES VIEIRA & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5518 Data de lançamento: 07/08/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Vassoura de palha 42,00 42,00
1.00 Vassoura de plástico 14,00 14,00
1.00 Saco para lixo com capacidade para 50 litros 14,50 14,50
1.00 Desinfetante 7,50 7,50
1.00 Sabão em pó - 01 kg 7,50 7,50
1.00 Detregente desengordurante 5,25 5,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2025 Vassoura de palha Vassoura de plástico Saco para lixo com capacidade para 50 litros Desinfetante Sabão em pó - 01 kg Detregente desengordurante 90,75
11/08/2025 Vassoura de palha Vassoura de plástico Saco para lixo com capacidade para 50 litros Desinfetante Sabão em pó - 01 kg Detregente desengordurante 90,75
TOTAL 90,75 90,75 0,00
SALDO A PAGAR 90,75
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.