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Última atualização realizada em 14/08/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 5575 Data de lançamento: 08/08/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Filtro separador de água 96,00 96,00
1.00 Filtro de combustível 95,00 95,00
1.00 Filtro lubrificante 58,00 58,00
1.00 Óleo 15W40 balde 480,00 480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2025 Filtro separador de água Filtro de combustível Filtro lubrificante Óleo 15W40 balde 729,00
12/08/2025 Filtro separador de água Filtro de combustível Filtro lubrificante Óleo 15W40 balde 729,00
13/08/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5575/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 720,25
13/08/2025 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5575/2025 8,75
TOTAL 729,00 729,00 729,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 12/08/2025 8,75 7551/2025 Lançada
TOTAL   8,75