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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 61.830.893 MAURICIO FRANCHINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5587 Data de lançamento: 11/08/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
350.00 Cabo Coaxil Mts 2,90 1.015,00
2.00 CABO - HDMI 35,00 70,00
1.00 Fonte AP 150,00 150,00
2.00 Tomada 15,00 30,00
2.00 Cano - preto 12,00 24,00
2.00 Curva de pvc de 20 mm 12,00 24,00
16.00 Conector - positivo e negativo 3,00 48,00
4.00 Caixa - para colocar as câmeras para não pegar umidade 22,00 88,00
16.00 Conector BNC 8,00 128,00
1.00 Cano 25,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/08/2025 Cabo Coaxil Mts CABO - HDMI Fonte AP Tomada Cano - preto Curva de pvc de 20 mm Conector - positivo e negativo Caixa - para colocar as câmeras para não pegar umidade Conector BNC Cano 1.602,00
TOTAL 1.602,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.602,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.