Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2725/2025- - CONTRATO NR 141/2025- INEXIGIBILIDADE 06/2025. |
15.000,00 |
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| 25/09/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2725/2025- - CONTRATO NR 141/2025- INEXIGIBILIDADE 06/2025. |
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15.000,00 |
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| 26/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5608/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.092,50 |
| 30/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5608/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.888,00 |
| 16/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5608/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.998,00 |
| 16/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5608/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.265,00 |
| 16/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5608/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.430,00 |
| 16/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5608/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.357,50 |
| 24/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5608/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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997,00 |
| 24/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5608/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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972,00 |
| TOTAL |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |