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Última atualização realizada em 20/08/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5620 Data de lançamento: 11/08/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil-CRECHE-FUNDEB
Conta de Despesa: 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA MES DE JULHO DE 2025- ESCOLA SONHO MEU NR 40, CFE FATURA EM ANEXO. 0,00 1.079,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/08/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA MES DE JULHO DE 2025- ESCOLA SONHO MEU NR 40, CFE FATURA EM ANEXO. 1.079,78
11/08/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA MES DE JULHO DE 2025- ESCOLA SONHO MEU NR 40, CFE FATURA EM ANEXO. 1.079,78
13/08/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5620/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.079,78
TOTAL 1.079,78 1.079,78 1.079,78
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.