Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ELENIDES DOS SANTOS FRANCHINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5627 |
Data de lançamento: |
12/08/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
50.00 |
Canudinho - lanche |
1,75 |
87,50 |
100.00 |
Salgados (risolis e pasteizinhos) - Salgados (risolis e pasteizinhos) |
1,50 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/08/2025 |
Canudinho - lanche Salgados (risolis e pasteizinhos) - Salgados (risolis e pasteizinhos) |
237,50 |
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15/08/2025 |
Canudinho - lanche
Salgados (risolis e pasteizinhos) - Salgados (risolis e pasteizinhos)
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237,50 |
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21/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5627/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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237,50 |
TOTAL |
237,50 |
237,50 |
237,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.