Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:
AUXILIOS 2010 A 2024/2025
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DE MARIA DOS SANTOS CARDOSO FALECIDA NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2025, CFE RI ANEXA. LM NR 2991/2022. PGTO PARA FUNERARIA SÃO JORGE.
0,00
1.518,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DE MARIA DOS SANTOS CARDOSO FALECIDA NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2025, CFE RI ANEXA. LM NR 2991/2022. PGTO PARA FUNERARIA SÃO JORGE.
1.518,00
14/08/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DE MARIA DOS SANTOS CARDOSO FALECIDA NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2025, CFE RI ANEXA. LM NR 2991/2022. PGTO PARA FUNERARIA SÃO JORGE.
1.518,00
TOTAL
1.518,00
1.518,00
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SALDO A PAGAR
1.518,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.