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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5685 Data de lançamento: 15/08/2025
Tipo de empenho: Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMPENHOS REFERENTES A RESCISÕES MES DE AGOSTO DE 2025 0,00 1.153,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2025 INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMPENHOS REFERENTES A RESCISÕES MES DE AGOSTO DE 2025 1.153,88
15/08/2025 EMPENHOS REFERENTES AS RESCISÕES MES DE AGOSTO DE 2025 1.153,88
18/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5685/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.153,88
TOTAL 1.153,88 1.153,88 1.153,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.