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Última atualização realizada em 23/08/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5709 Data de lançamento: 15/08/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Pincel pelo sintético chato KOTA nº4B 74,90 74,90
1.00 Adesivo fotopolimerizável 3M ESPE Adper Single Bond 2 159,00 159,00
2.00 Microbrush fino KG Brush 14,80 29,60
2.00 Microbrush extrafino KG Brush 14,80 29,60
2.00 Cunha Anatômica de Madeira - Sptodont - TDV (sortida colorida) 28,00 56,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2025 Pincel pelo sintético chato KOTA nº4B Adesivo fotopolimerizável 3M ESPE Adper Single Bond 2 Microbrush fino KG Brush Microbrush extrafino KG Brush Cunha Anatômica de Madeira - Sptodont - TDV (sortida colorida) 349,10
TOTAL 349,10 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 349,10
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.