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Última atualização realizada em 21/08/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDREIA FATIMA GERHARD

Dados do Empenho
Número do empenho: 5729 Data de lançamento: 18/08/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Tip top pneu veículo Retroescavadeira XCMG 60,00 120,00
2.00 Câmera pneu veículo IRX9553 220,00 440,00
1.00 Tip top pneu veículo IVP1091 40,00 40,00
1.00 Tip top pneu veículo Carregadeira LW300 XCMG 70,00 70,00
2.00 Tip top pneu veículo Retro Randon RD406 50,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2025 Tip top pneu veículo Retroescavadeira XCMG Câmera pneu veículo IRX9553 Tip top pneu veículo IVP1091 Tip top pneu veículo Carregadeira LW300 XCMG Tip top pneu veículo Retro Randon RD406 770,00
TOTAL 770,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 770,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.