Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5733 |
Data de lançamento: |
18/08/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Luva terminal |
81,11 |
81,11 |
1.00 |
Luva furo redondo 22,22mm |
77,06 |
77,06 |
1.00 |
Cruzeta 47x47 capa
Finalidade: Para uso no caminhão IBX5540 da secretaria de obras. |
54,38 |
54,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/08/2025 |
Luva terminal Luva furo redondo 22,22mm Cruzeta 47x47 capa
Finalidade: Para uso no caminhão IBX5540 da secretaria de obras. |
212,55 |
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20/08/2025 |
Luva terminal
Luva furo redondo 22,22mm
Cruzeta 47x47 capa
Finalidade: Para uso no caminhão IBX5540 da secretaria de obras.
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212,55 |
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TOTAL |
212,55 |
212,55 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
212,55 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.