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Última atualização realizada em 28/08/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 61.830.893 MAURICIO FRANCHINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5798 Data de lançamento: 21/08/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Câmera VHD digital 1080p externa - duplas Wi-Fi 175,00 350,00
2.00 Cartão de memória 45,00 90,00
20.00 Cabo 16mm - HDMI 20 metros 8,00 160,00
200.00 Cabo - de rede 2,90 580,00
1.00 Roteador 200,00 200,00
10.00 Fio 2.5 mm 2,90 29,00
2.00 Tomada 10,00 20,00
1.00 Cãmera VHD digital 1080p interna 275,00 275,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2025 Câmera VHD digital 1080p externa - duplas Wi-Fi Cartão de memória Cabo 16mm - HDMI 20 metros Cabo - de rede Roteador Fio 2.5 mm Tomada Cãmera VHD digital 1080p interna 1.704,00
27/08/2025 Câmera VHD digital 1080p externa - duplas Wi-Fi Cartão de memória Cabo 16mm - HDMI 20 metros Cabo - de rede Roteador Fio 2.5 mm Tomada Cãmera VHD digital 1080p interna 1.704,00
TOTAL 1.704,00 1.704,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.704,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.