Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- CONTAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE CONTRATO NR 01/2021-INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. 45/2021. |
15.000,00 |
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25/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- CONTAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE CONTRATO NR 01/2021-INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. 45/2021.
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541,56 |
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25/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- CONTAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE CONTRATO NR 01/2021-INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. 45/2021.
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904,89 |
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25/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- CONTAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE CONTRATO NR 01/2021-INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. 45/2021.
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766,59 |
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08/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5828/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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904,89 |
08/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5828/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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766,59 |
08/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5828/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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541,56 |
11/09/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- CONTAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE CONTRATO NR 01/2021-INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. 45/2021.
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884,68 |
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11/09/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- CONTAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE CONTRATO NR 01/2021-INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. 45/2021.
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853,48 |
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11/09/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- CONTAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE CONTRATO NR 01/2021-INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. 45/2021.
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881,28 |
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11/09/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- CONTAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE CONTRATO NR 01/2021-INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. 45/2021.
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38,89 |
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11/09/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- CONTAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE CONTRATO NR 01/2021-INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. 45/2021.
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2.314,87 |
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06/10/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- CONTAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE CONTRATO NR 01/2021-INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. 45/2021.
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1.184,20 |
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06/10/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- CONTAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE CONTRATO NR 01/2021-INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. 45/2021.
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766,38 |
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06/10/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- CONTAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE CONTRATO NR 01/2021-INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. 45/2021.
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35,75 |
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06/10/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- CONTAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE CONTRATO NR 01/2021-INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. 45/2021.
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2.915,79 |
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06/10/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- CONTAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE CONTRATO NR 01/2021-INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. 45/2021.
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687,05 |
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07/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5828/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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884,68 |
07/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5828/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.314,87 |
07/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5828/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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38,89 |
07/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5828/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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881,28 |
07/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5828/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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853,48 |
TOTAL |
15.000,00 |
12.775,41 |
7.186,24 |
SALDO A PAGAR |
7.813,76 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.