Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
592 |
Data de lançamento: |
28/01/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
Papel higiênico |
15,90 |
127,20 |
1.00 |
Alcool |
8,10 |
8,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/01/2025 |
Papel higiênico Alcool |
135,30 |
|
|
03/02/2025 |
Papel higiênico
Alcool
|
|
135,30 |
|
03/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 592/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
135,30 |
TOTAL |
135,30 |
135,30 |
135,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.