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Última atualização realizada em 02/09/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6006 Data de lançamento: 25/08/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contatora 18 Amperes 158,00 158,00
2.00 Refletor Led Supreme 100W 195,75 391,50
4.00 Conector de emenda 2 polos 3,00 12,00
2.00 Lâmpada led bulbo 15W 10,80 21,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2025 Contatora 18 Amperes Refletor Led Supreme 100W Conector de emenda 2 polos Lâmpada led bulbo 15W 583,10
29/08/2025 Contatora 18 Amperes Refletor Led Supreme 100W Conector de emenda 2 polos Lâmpada led bulbo 15W 583,10
01/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6006/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 583,10
TOTAL 583,10 583,10 583,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.