| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TERRA NOVA TINTAS | 
| Número do empenho: | 6007 | Data de lançamento: | 25/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | Demarcação viária amarelo 18 litros Finalidade: Para pintura nos tubos de concreto na Avenida. | 476,00 | 476,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | Demarcação viária amarelo 18 litros Finalidade: Para pintura nos tubos de concreto na Avenida. | 476,00 | ||
| 29/08/2025 | Demarcação viária amarelo 18 litros Finalidade: Para pintura nos tubos de concreto na Avenida. | 476,00 | ||
| 05/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6007/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 470,29 | ||
| 05/09/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6007/2025 | 5,71 | ||
| TOTAL | 476,00 | 476,00 | 476,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação | 
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 29/08/2025 | 5,71 | 8239/2025 | Lançada | 
| TOTAL | 5,71 |