Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: TERRA NOVA TINTAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6007 |
Data de lançamento: |
25/08/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras |
Conta de Despesa: |
3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Demarcação viária amarelo 18 litros
Finalidade: Para pintura nos tubos de concreto na Avenida. |
476,00 |
476,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/08/2025 |
Demarcação viária amarelo 18 litros
Finalidade: Para pintura nos tubos de concreto na Avenida. |
476,00 |
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29/08/2025 |
Demarcação viária amarelo 18 litros
Finalidade: Para pintura nos tubos de concreto na Avenida.
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476,00 |
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05/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6007/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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470,29 |
05/09/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6007/2025 |
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5,71 |
TOTAL |
476,00 |
476,00 |
476,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF Retido - Outros |
29/08/2025 |
5,71 |
8239/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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5,71 |
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