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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1

Dados do Empenho
Número do empenho: 604 Data de lançamento: 28/01/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: Repasse e Manut. Rede Abastec. Agua de Entidades Civis
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Abraçadeira 25,50 51,00
1.00 ABRAÇADEIRA 29,40 29,40
2.00 REGISTRO ESFERA 3/4 10,00 20,00
2.00 Registro soldável 20mm 7,30 14,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2025 Abraçadeira ABRAÇADEIRA REGISTRO ESFERA 3/4 Registro soldável 20mm 115,00
03/02/2025 Abraçadeira ABRAÇADEIRA REGISTRO ESFERA 3/4 Registro soldável 20mm 115,00
03/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 604/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 113,62
03/02/2025 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 604/2025 1,38
TOTAL 115,00 115,00 115,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 03/02/2025 1,38 700/2025 Lançada
TOTAL   1,38