PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D HIGIENE DIERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1758/2025- ATA 17/2025- PREGÃO NR 22/2025.
3.344,70
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D HIGIENE DIERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1758/2025- ATA 17/2025- PREGÃO NR 22/2025.
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
3.344,70
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.