| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA | 
| Número do empenho: | 6130 | Data de lançamento: | 01/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL REF. MÊS EMPENHOS REFERENTES A RESCISÕES MES DE SETEMBRO DE 2025 | 0,00 | 700,59 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL REF. MÊS EMPENHOS REFERENTES A RESCISÕES MES DE SETEMBRO DE 2025 | 700,59 | ||
| 01/09/2025 | EMPENHOS REFERENTES A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARISA PASTORIO E ELIANE VOGT | 700,59 | ||
| 02/09/2025 | Pagamento de Empenho 6130/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 700,59 | ||
| TOTAL | 700,59 | 700,59 | 700,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||