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Última atualização realizada em 09/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES

Dados do Empenho
Número do empenho: 6140 Data de lançamento: 01/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Água sanitária 5 litros 13,99 27,98
2.00 Alvejante 5 litros 21,99 43,98
2.00 Papel higiênico 21,49 42,98
3.00 Toalha interfolhada 19,99 59,97
1.00 Lava Roupas 25,99 25,99
4.00 Papel toalha 19,99 79,96
3.00 Detergente para louça, com 500 ml 3,25 9,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2025 Água sanitária 5 litros Alvejante 5 litros Papel higiênico Toalha interfolhada Lava Roupas Papel toalha Detergente para louça, com 500 ml 290,61
03/09/2025 Água sanitária 5 litros Alvejante 5 litros Papel higiênico Toalha interfolhada Lava Roupas Papel toalha Detergente para louça, com 500 ml 290,61
05/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6140/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 290,61
TOTAL 290,61 290,61 290,61
SALDO A PAGAR 0,00