Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6158 |
Data de lançamento: |
01/09/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
Bacia com tampa, média - 15L |
22,99 |
68,97 |
2.00 |
Balde plastico - 12L |
19,99 |
39,98 |
2.00 |
Caixa organizadora |
38,50 |
77,00 |
6.00 |
Colher de chá - de inóx |
2,99 |
17,94 |
1.00 |
Colheres de plástico - pacote |
8,50 |
8,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/09/2025 |
Bacia com tampa, média - 15L Balde plastico - 12L Caixa organizadora Colher de chá - de inóx Colheres de plástico - pacote |
212,39 |
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03/09/2025 |
Bacia com tampa, média - 15L
Balde plastico - 12L
Caixa organizadora
Colher de chá - de inóx
Colheres de plástico - pacote
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212,39 |
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18/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6158/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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212,39 |
TOTAL |
212,39 |
212,39 |
212,39 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.