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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 617 Data de lançamento: 29/01/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 Prestação de Serviço no ar e troca de válvula manequim veículo IKW 2846. Finalidade: Para prestação de serviço no ar e troca de válvula manequim veículo IKW 2846. 90,00 135,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2025 Prestação de Serviço no ar e troca de válvula manequim veículo IKW 2846. Finalidade: Para prestação de serviço no ar e troca de válvula manequim veículo IKW 2846. 135,00
06/02/2025 Prestação de Serviço no ar e troca de válvula manequim veículo IKW 2846. Finalidade: Para prestação de serviço no ar e troca de válvula manequim veículo IKW 2846. 135,00
06/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 617/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 135,00
TOTAL 135,00 135,00 135,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.