Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: 58 028 394 MARIA EDUARDA OPELT VOLINO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6222 |
Data de lançamento: |
03/09/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Aquisição Beneficios Eventuais - Programa FEAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Prestação de Serviço - de Dança Gauchesca para apresentação na Semana Farroupilha. |
400,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/09/2025 |
Prestação de Serviço - de Dança Gauchesca para apresentação na Semana Farroupilha. |
400,00 |
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08/09/2025 |
Prestação de Serviço - de Dança Gauchesca para apresentação na Semana Farroupilha.
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400,00 |
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09/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6222/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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400,00 |
TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.