| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TIAGO RAFFAELLI LTDA | 
| Número do empenho: | 6239 | Data de lançamento: | 04/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades de Saneamento Básico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | Tampa - Caixa de água 20.000 litros | 3.099,00 | 3.099,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | Tampa - Caixa de água 20.000 litros | 3.099,00 | ||
| 23/09/2025 | Tampa - Caixa de água 20.000 litros | 3.099,00 | ||
| 02/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6239/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.099,00 | ||
| TOTAL | 3.099,00 | 3.099,00 | 3.099,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||