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Última atualização realizada em 03/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ROQUE DA SILVA DA COSTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6242 Data de lançamento: 04/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Shampoo automotivo c/ 50 litros 160,00 160,00
2.00 Metácil 50 litros 160,00 320,00
2.00 DETERGENTE C/ 50 LITROS (SOLUPAM) Finalidade: Para uso nos Caminhões e Máquinas da secretaria de obras. 160,00 320,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2025 Shampoo automotivo c/ 50 litros Metácil 50 litros DETERGENTE C/ 50 LITROS (SOLUPAM) Finalidade: Para uso nos Caminhões e Máquinas da secretaria de obras. 800,00
10/09/2025 Shampoo automotivo c/ 50 litros Metácil 50 litros DETERGENTE C/ 50 LITROS (SOLUPAM) Finalidade: Para uso nos Caminhões e Máquinas da secretaria de obras. 800,00
15/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6242/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 800,00
TOTAL 800,00 800,00 800,00
SALDO A PAGAR 0,00