Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:
AUXILIOS 2010 A 2024/2025
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANRO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES DE CEDIMAR DUTRA DE BENTO GONÇALVES PARA VISTA GAUCHA-RS, CFE RI EM ANEXO. LM NR 2991/2022. PGTO PARA JADIR DA ROSA.
700,00
700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANRO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES DE CEDIMAR DUTRA DE BENTO GONÇALVES PARA VISTA GAUCHA-RS, CFE RI EM ANEXO. LM NR 2991/2022. PGTO PARA JADIR DA ROSA.
700,00
05/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANRO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES DE CEDIMAR DUTRA DE BENTO GONÇALVES PARA VISTA GAUCHA-RS, CFE RI EM ANEXO. LM NR 2991/2022. PGTO PARA JADIR DA ROSA.
700,00
11/09/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6250/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
700,00
TOTAL
700,00
700,00
700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.