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Última atualização realizada em 10/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 54 614 708 BRUNO ERIK AMORIM GONCALVES

Dados do Empenho
Número do empenho: 6271 Data de lançamento: 05/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Eletro Ventilador 680,00 680,00
3.00 Lâmpada de pisca - Lâmpada de pisca Finalidade: Para conserto no caminhão costelleition JAO3B58 da secretaria de obras. 18,33 55,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2025 Eletro Ventilador Lâmpada de pisca - Lâmpada de pisca Finalidade: Para conserto no caminhão costelleition JAO3B58 da secretaria de obras. 735,00
29/09/2025 Eletro Ventilador Lâmpada de pisca - Lâmpada de pisca Finalidade: Para conserto no caminhão costelleition JAO3B58 da secretaria de obras. 735,00
07/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6271/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 735,00
TOTAL 735,00 735,00 735,00
SALDO A PAGAR 0,00