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Última atualização realizada em 10/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARION & MARION LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6293 Data de lançamento: 08/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Rebite da lona de freio 10,00 10,00
0.40 Óleo Hidraulico balde 20 lts 595,00 238,00
10.00 Conjunto parafuso roda dianteira/traseira 35,00 350,00
1.00 Jogo de lona de freio dianteiro/traseiro Finalidade: Para conserto caminhão IVO8B01 da secretaria de obras. 290,00 290,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/09/2025 Rebite da lona de freio Óleo Hidraulico balde 20 lts Conjunto parafuso roda dianteira/traseira Jogo de lona de freio dianteiro/traseiro Finalidade: Para conserto caminhão IVO8B01 da secretaria de obras. 888,00
11/09/2025 Rebite da lona de freio Óleo Hidraulico balde 20 lts Conjunto parafuso roda dianteira/traseira Jogo de lona de freio dianteiro/traseiro Finalidade: Para conserto caminhão IVO8B01 da secretaria de obras. 888,00
12/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6293/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 888,00
TOTAL 888,00 888,00 888,00
SALDO A PAGAR 0,00