Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2725/2025- - CONTRATO NR 141/2025- INEXIGIBILIDADE 06/2025. |
12.000,00 |
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| 18/09/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2725/2025- - CONTRATO NR 141/2025- INEXIGIBILIDADE 06/2025. |
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12.000,00 |
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| 19/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6353/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.737,00 |
| 26/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6353/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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371,00 |
| 26/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6353/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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583,00 |
| 03/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6353/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.255,00 |
| 10/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6353/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.782,50 |
| 10/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6353/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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517,50 |
| 10/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6353/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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396,50 |
| 10/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6353/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.357,50 |
| TOTAL |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |