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Última atualização realizada em 10/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY

Dados do Empenho
Número do empenho: 6381 Data de lançamento: 10/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Correia do comando 86,00 86,00
1.00 Tensor comando 124,00 124,00
1.00 Junta homocinética lado esquerdo 256,00 256,00
1.00 Coxim do motor lado direito 840,00 840,00
1.00 Correia 3PK895 120,00 120,00
1.00 Correia 5PK1175 44,00 44,00
1.00 Polia alternador Finalidade: Para conserto Strada JAZ7H84 da secretaria de obras. 41,00 41,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2025 Correia do comando Tensor comando Junta homocinética lado esquerdo Coxim do motor lado direito Correia 3PK895 Correia 5PK1175 Polia alternador Finalidade: Para conserto Strada JAZ7H84 da secretaria de obras. 1.511,00
18/09/2025 Correia do comando Tensor comando Junta homocinética lado esquerdo Coxim do motor lado direito Correia 3PK895 Correia 5PK1175 Polia alternador Finalidade: Para conserto Strada JAZ7H84 da secretaria de obras. 1.511,00
23/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6381/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.511,00
TOTAL 1.511,00 1.511,00 1.511,00
SALDO A PAGAR 0,00