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Última atualização realizada em 07/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6387 Data de lançamento: 10/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 Pino Molas Dianteiro 35,00 210,00
6.00 Bucha mola - dianteiro 15,00 90,00
1.00 Grampos - mola 35,00 35,00
1.00 Suporte de molas dianteiro - trás 190,00 190,00
2.00 Algema mola Traseira 145,00 290,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2025 Pino Molas Dianteiro Bucha mola - dianteiro Grampos - mola Suporte de molas dianteiro - trás Algema mola Traseira 815,00
16/09/2025 Pino Molas Dianteiro Bucha mola - dianteiro Grampos - mola Suporte de molas dianteiro - trás Algema mola Traseira 815,00
18/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6387/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 815,00
TOTAL 815,00 815,00 815,00
SALDO A PAGAR 0,00