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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES

Dados do Empenho
Número do empenho: 6414 Data de lançamento: 11/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008)
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Desinfetante 5 litros 25,99 25,99
1.00 Papel higiênico 14,99 14,99
3.00 Toalha interfolhada 19,99 59,97
1.00 Água sanitária 10,99 10,99
1.00 Alvejante sem cloro embalagem 5 litros 17,44 17,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2025 Desinfetante 5 litros Papel higiênico Toalha interfolhada Água sanitária Alvejante sem cloro embalagem 5 litros 129,38
15/09/2025 Desinfetante 5 litros Papel higiênico Toalha interfolhada Água sanitária Alvejante sem cloro embalagem 5 litros 129,38
16/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6414/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 129,38
TOTAL 129,38 129,38 129,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.