Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6414 |
Data de lançamento: |
11/09/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008) |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Desinfetante 5 litros |
25,99 |
25,99 |
1.00 |
Papel higiênico |
14,99 |
14,99 |
3.00 |
Toalha interfolhada |
19,99 |
59,97 |
1.00 |
Água sanitária |
10,99 |
10,99 |
1.00 |
Alvejante sem cloro embalagem 5 litros |
17,44 |
17,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/09/2025 |
Desinfetante 5 litros Papel higiênico Toalha interfolhada Água sanitária Alvejante sem cloro embalagem 5 litros |
129,38 |
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15/09/2025 |
Desinfetante 5 litros
Papel higiênico
Toalha interfolhada
Água sanitária
Alvejante sem cloro embalagem 5 litros
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129,38 |
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16/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6414/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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129,38 |
TOTAL |
129,38 |
129,38 |
129,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.